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A Reforma Tributária vai muito além da mudança de impostos. Ela impacta Simples Nacional, documentos fiscais, sistemas, ...
27/08/2026

A Reforma Tributária vai muito além da mudança de impostos. Ela impacta Simples Nacional, documentos fiscais, sistemas, preços, contratos, créditos, compras e fluxo de caixa.Por isso, 2026 precisa ser o ano das decisões.📌 Confira 7 pontos que sua empresa deve colocar no planejamento:
1️⃣ Simples Nacional: avaliar a opção de IBS e CBS pelo regime regular, conforme o calendário de 2026;
2️⃣ Cadastros: revisar produtos, serviços, clientes e fornecedores;
3️⃣ Sistemas: testar ERP, faturamento e emissão de documentos fiscais;
4️⃣ Preços: recalcular margens e avaliar impactos nos contratos;
5️⃣ Créditos: mapear a geração e o aproveitamento de créditos de IBS e CBS;
6️⃣ Contratos e processos: alinhar comercial, compras, financeiro, fiscal, jurídico e tecnologia;
7️⃣ Fluxo de caixa: simular os impactos da nova dinâmica tributária e do split payment.💡 O grande desafio não será apenas saber quanto a empresa pagará de tributos, mas entender como a Reforma Tributária afetará a operação, a margem e o dinheiro disponível no caixa.E nesse cenário, o contador deixa de ser apenas o profissional que calcula impostos e passa a atuar como agente estratégico da transição, ajudando a transformar as novas regras em decisões práticas.
📅 2026 é o ano de preparar. 2027 é o ano de executar.
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Atenção, empresas! Para o ano-calendário de 2027, a opção pelo Simples Nacional foi antecipada e deverá ser realizada de...
13/08/2026

Atenção, empresas! Para o ano-calendário de 2027, a opção pelo Simples Nacional foi antecipada e deverá ser realizada de 1º a 30 de setembro de 2026.📅 30/09/2026 é o prazo final!
Quem perder essa janela não poderá fazer a opção retroativamente para 2027 e terá que aguardar o próximo período.Além da opção pelo Simples Nacional, setembro também será importante para empresas que avaliam o chamado regime híbrido, no qual IBS e CBS podem ser apurados pelo regime regular, enquanto os demais tributos permanecem no Simples.
⚠️ E atenção: empresas que tiverem a opção indeferida terão 30 dias corridos, após a ciência da decisão, para regularizar as pendências.
👨‍💼 Por isso, o contador tem um papel fundamental!
Mais do que realizar a opção, o profissional contábil deve analisar o cenário da empresa, verificar possíveis débitos e impedimentos, avaliar os impactos da Reforma Tributária e orientar sobre qual alternativa pode ser mais adequada ao negócio.
💡 Não deixe para a última hora! Setembro está chegando e uma decisão tributária exige planejamento.

A Reforma Tributária vai muito além da substituição de tributos. Um dos pontos que mais exige atenção das empresas é o *...
20/07/2026

A Reforma Tributária vai muito além da substituição de tributos.
Um dos pontos que mais exige atenção das empresas é o *split payment*, mecanismo que poderá alterar significativamente a gestão do fluxo de caixa.Na prática, o valor referente ao IBS e à CBS poderá ser separado automaticamente no momento da transação, direcionando o tributo diretamente ao governo. Isso significa que parte do valor da venda deixará de passar pelo caixa da empresa antes do recolhimento dos impostos.⚠ ️ O impacto vai além da tributação. O split payment pode influenciar o capital de giro, a gestão financeira, o pagamento de fornecedores, a formação de preços, os investimentos e o planejamento das operações, principalmente para empresas com margens reduzidas ou alto volume de vendas.Por isso, não basta apenas conhecer as novas regras da Reforma Tributária. É fundamental compreender como elas afetarão a realidade financeira do seu negócio e adotar um planejamento antecipado.👨‍💼 O apoio de um profissional contábil especializado será indispensável para avaliar os impactos do split payment, revisar processos, realizar projeções financeiras e definir estratégias que preservem a liquidez e a sustentabilidade da empresa diante do novo modelo tributário.📈 Quem se preparar desde já terá mais segurança para enfrentar as mudanças e transformar desafios em oportunidades.

27/03/2026

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A Receita Federal do Brasil inicia em 23 de março o prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 202...
19/03/2026

A Receita Federal do Brasil inicia em 23 de março o prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, referente ao ano-calendário 2025. Os contribuintes terão até 29 de maio de 2026, às 23h59min59s, para transmitir a declaração.
Neste ano, o prazo será um dos menores dos últimos anos, com apenas 68 dias corridos para entrega. Em 2025 o período foi de 75 dias, enquanto em 2024 e 2023 o prazo foi de 78 dias.Diante do prazo reduzido, a organização antecipada de documentos torna-se essencial para evitar atrasos, inconsistências ou riscos de cair na malha fina.

Nesse cenário, o contador exerce papel fundamental, orientando o contribuinte sobre as regras atualizadas, analisando rendimentos, deduções e patrimônio, além de garantir o correto preenchimento da declaração. O acompanhamento profissional ajuda a evitar erros, reduzir riscos fiscais e até identificar oportunidades de restituição.
📌 Fonte: Receita Federal do Brasil
Contador

Estados começam a ajustar o ICMS à Reforma Tributária: você já está preparado?   A Reforma Tributária já começa a impact...
07/01/2026

Estados começam a ajustar o ICMS à Reforma Tributária: você já está preparado?

A Reforma Tributária já começa a impactar a rotina fiscal dos Estados. Foi publicado o Ajuste SINIEF nº 49/2025, que adequa a legislação do ICMS às novas regras de emissão de notas fiscais, definindo quando será exigida a NF-e de débito e a NF-e de crédito em diversas operações.
As mudanças alcançam operações relevantes, como:• Venda para entrega futura com pagamento antecipado;
• Perda de mercadorias por extravio, perecimento, furto ou roubo;
• Redução de valores ou quantidades quando não for possível cancelar a NF-e;
• Retorno de mercadorias por recusa ou não localização do destinatário.Essas adequações dependiam de decisão conjunta dos Estados e marcam o início da harmonização nacional do ICMS, alinhando a legislação estadual às exigências da Reforma Tributária.
O ajuste já está em vigor e produz efeitos a partir de 4 de maio de 2026, o que reforça a necessidade de preparação imediata por empresas e profissionais da área fiscal.O contador e o consultor tributário têm papel essencial ao interpretar as novas regras, orientar a emissão correta de documentos fiscais, evitar riscos e autuações e apoiar as empresas na adaptação segura à Reforma Tributária. Mais do que cumprir normas, atuam como estrategistas da conformidade fiscal.

📚 Fonte: Ajuste SINIEF nº 49/2025 | Diário Oficial da União | Reforma Tributária

Com nova regra do IR, empresas correm para liberar lucros ainda em 2025  A sanção da Lei 15.270/2025 mudou o jogo para e...
04/12/2025

Com nova regra do IR, empresas correm para liberar lucros ainda em 2025
A sanção da Lei 15.270/2025 mudou o jogo para empresas e investidores no Brasil. A partir de janeiro de 2026, dividendos e lucros acima de R$ 50 mil por mês passarão a ser tributados em 10%, inclusive quando enviados ao exterior.E o que isso está causando?

Uma verdadeira corrida contra o relógio. Para evitar a nova cobrança, empresas já estão antecipando assembleias e aprovando a distribuição dos lucros ainda em 2025, mesmo que o pagamento só aconteça até 2028.
Segundo a Abrasca, as companhias abertas acumulam US$ 45 bilhões em lucros ainda não distribuídos, e cerca de 60% disso iria para investidores estrangeiros.Especialistas alertam que a nova regra criou um incentivo artificial e pode gerar conflitos com a legislação societária, que exige pagamento dos dividendos deliberados em até 60 dias, diferente do prazo ampliado pela nova lei.
👉 O papel do contador é mais crucial do que nunca:
✔️ Analisar cenários de tributação;
✔️ Orientar sobre o momento ideal de aprovar dividendos;
✔️ Garantir conformidade com a lei societária e fiscal;
✔️ Evitar riscos, multas e litígios.
Em um ambiente de mudanças rápidas e normas contraditórias, ter um contador estratégico é essencial para proteger o patrimônio da empresa e dos sócios.

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Créditos tributários sob novas regras: entenda o que muda com a Receita Federal A Receita Federal publicou a Instrução N...
14/11/2025

Créditos tributários sob novas regras: entenda o que muda com a Receita Federal
A Receita Federal publicou a Instrução Normativa RFB nº 2.288/2025, atualizando as regras para habilitação de créditos tributários decorrentes de decisões judiciais coletivas.
Agora, os contribuintes precisam comprovar vínculo com a entidade representativa, associação ou sindicato, no momento do ajuizamento da ação, conforme entendimento do STF (Tema 1.119).
💡 Na prática, apenas quem fazia parte da categoria representada poderá usufruir dos créditos reconhecidos judicialmente. O processo será feito de forma eletrônica, via sistema Requerimentos Web no e-CAC, e analisado por um auditor-fiscal da Receita Federal.Essa atualização reforça a segurança jurídica, transparência e integridade nas compensações e restituições tributárias, evitando habilitações indevidas e garantindo maior controle sobre o uso dos créditos.

👨‍💼 Importância do contador:
O contador é essencial nesse processo, pois garante que as empresas estejam em conformidade com as novas exigências legais, evitando erros, atrasos e prejuízos fiscais. Ele atua como parceiro estratégico na análise documental, apuração de créditos e adequação ao novo modelo da Receita Federal.

📚 Fonte: Receita Federal do Brasil | Contábeis | Editora Business

Balanço Patrimonial: o que é, para que serve e como fazer? O balanço patrimonial é um dos relatórios contábeis mais impo...
12/09/2025

Balanço Patrimonial: o que é, para que serve e como fazer?
O balanço patrimonial é um dos relatórios contábeis mais importantes de uma empresa. Ele mostra, em um momento específico, o que a empresa possui (Ativos), o que deve (Passivos) e o investimento dos sócios (Patrimônio Líquido).
📊 Fórmula básica:Ativos = Passivos + Patrimônio Líquido
👉 Por que ele é importante?

✔️ Avalia a saúde financeira da empresa
✔️ Mostra a capacidade de pagar dívidas
✔️ Dá segurança a investidores e credores
✔️ Ajuda na tomada de decisões estratégicas
✔️ Garante transparência e conformidade legal
👉 E quando fazer?
Normalmente ao fim de cada ano, mas pode ser trimestral ou semestral. Até MEIs e pequenas empresas ganham clareza e segurança quando usam o balanço.
📌 Exemplo simples:
Ativos: R$ 160.000
Passivos: R$ 60.000
Patrimônio Líquido: R$ 100.000
✅ Equação em equilíbrio!
💡 O papel do contador
O contador é essencial nesse processo: ele garante que o balanço esteja correto, interpreta os números e transforma informações em estratégia para o crescimento. Mais do que organizar, ele ajuda a prevenir riscos, reduzir custos e melhorar resultados.

🔑 Ou seja: balanço patrimonial não é só números, é gestão inteligente e com o apoio do seu contador, sua empresa ganha muito mais segurança e eficiência.

Endereço

Rua Drive Sales De Oliveira 565 Vila Industrial
Campinas, SP
13035270

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